Cenários de teste: Baixa unificada

Pré-requisitos

Cenários

Cenários Passos Resultados esperados Observações
01 Baixa unificada de títulos a receber (crédito) com lançamento bancário individual - Solicitar a baixa unificada
- Selecionar a opção 'Crédito'
- Definir a data de pagamento
- Selecionar os títulos que serão baixados
- Selecionar a forma de pagamento 'Banco'
- Selecionar a opção 'Gerar um lançamento para cada título
- Selecionar a conta bancária
- Definir o número do cheque
- Concluir a baixa
- O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso
- Deve ser gerado, para cada título, um lançamento na conta bancária selecionada
- Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa
- Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada
Os lançamentos gerados devem ter as seguintes informações:
- Data de movimento: a data informada na baixa
- Nº documento: o número informado na baixa
- Origem: O nome da pessoa vinculada ao título
- Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. <Número do documento do título>
- Nº do cheque: O número informado na baixa
- Operação: a mesma do título
- Valor: o mesmo do título
- Pré-data: a data informada na baixa
- Conciliação: em branco
02 Baixa unificada de títulos a pagar (débito) com lançamento bancário individual - Solicitar a baixa unificada
- Selecionar a opção 'Déito'
- Definir a data de pagamento
- Selecionar os títulos que serão baixados
- Selecionar a forma de pagamento 'Banco'
- Selecionar a opção 'Gerar um lançamento para cada título
- Selecionar a conta bancária
- Definir o número do cheque
- Concluir a baixa
- O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso
- Deve ser gerado, para cada título, um lançamento na conta bancária selecionada
- Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa
- Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada
Os lançamentos gerados devem ter as seguintes informações:
- Data de movimento: a data informada na baixa
- Nº documento: o número informado na baixa
- Origem: O nome da pessoa vinculada ao título
- Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. <Número do documento do título>
- Nº do cheque: O número informado na baixa
- Operação: a mesma do título
- Valor: o mesmo do título
- Pré-data: a data informada na baixa
- Conciliação: em branco
03 Baixa unificada de títulos a receber (crédito) com lançamento bancário único - Solicitar a baixa unificada
- Selecionar a opção 'Crédito'
- Definir a data de pagamento
- Selecionar os títulos que serão baixados
- Selecionar a forma de pagamento 'Banco'
- Selecionar a opção 'Gerar um lançamento no valor total
- Selecionar a conta bancária
- Definir o número do cheque
- Concluir a baixa
- O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso
- Deve ser gerado um lançamento na conta bancária selecionada, correspondente à soma dos valores dos títulos
- Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa
- Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título)
O lançamento gerado deve ter as seguintes informações:
- Data de movimento: a data informada na baixa
- Nº documento: o número informado na baixa
- Origem: Se os títulos forem da mesma pessoa, o nome da pessoa vinculada ao título. Senão, o texto 'BAIXA UNIFICADA'
- Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. <Lista de todos os números de documento dos títulos baixados>'
- Nº do cheque: O número informado na baixa
- Operação: a mesma dos títulos
- Valor: a soma dos valores dos títulos baixados
- Pré-data: a data informada na baixa
- Conciliação: em branco
04 Baixa unificada de títulos a pagar (débito) com lançamento bancário único - Solicitar a baixa unificada
- Selecionar a opção 'Déito'
- Definir a data de pagamento
- Selecionar os títulos que serão baixados
- Selecionar a forma de pagamento 'Banco'
- Selecionar a opção 'Gerar um lançamento no valor total
- Selecionar a conta bancária
- Definir o número do cheque
- Concluir a baixa
- O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso
- Deve ser gerado um lançamento na conta bancária selecionada, correspondente à soma dos valores dos títulos
- Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa
- Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título)
O lançamento gerado deve ter as seguintes informações:
- Data de movimento: a data informada na baixa
- Nº documento: o número informado na baixa
- Origem: Se os títulos forem da mesma pessoa, o nome da pessoa vinculada ao título. Senão, o texto 'BAIXA UNIFICADA'
- Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. <Lista de todos os números de documento dos títulos baixados>'
- Nº do cheque: O número informado na baixa
- Operação: a mesma dos títulos
- Valor: a soma dos valores dos títulos baixados
- Pré-data: a data informada na baixa
- Conciliação: em branco
05 Baixa unificada de títulos a receber (crédito) com cheque - Solicitar a baixa unificada
- Selecionar a opção 'Crédito'
- Definir a data de pagamento
- Selecionar os títulos que serão baixados
- Selecionar a forma de pagamento 'Cheque'
- Cadastrar um cheque no valor total dos títulos selecionados
- Concluir a baixa
- O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso
- Deve ser criado um cheque no módulo 'Cheques' correspondente à soma dos valores dos títulos
- Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa
- Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao cheque cadastrado (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título)
O cheque gerado, além dos dados preenchidos no ato da baixa, deve ter as seguintes informações:
- Origem: 'LANC. REF. DOC. Nº <Lista de todos os números de documento dos títulos baixados>'
- Destino: em branco
- Recebimento: a data informada na baixa
- Pré-data: a data informada na baixa
- Compensação, devolução e observações: em branco
06 Baixa unificada de títulos a pagar (débito) com cheque - Solicitar a baixa unificada
- Selecionar a opção 'Débito'
- Definir a data de pagamento
- Selecionar os títulos que serão baixados
- Selecionar a forma de pagamento 'Cheque'
- Selecionar um cheque já cadastrado e não compensado no valor total dos títulos selecionados
- Concluir a baixa
- O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso
- O cheque selecionado deve ter a data de conciliação preenchida com a data da baixa
- O cheque selecionado deve ter o campo 'Destino' preenchido com o seguinte texto: 'LANC. REF. DOC <Lista de todos os números de documento dos títulos baixados>'
- Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa
- Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao cheque cadastrado (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título)
07 Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário individual ainda não conciliado - Realizar a baixa unificada conforme cenários 01 ou 02
- Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa
- O sistema deve excluir o lançamento bancário relativo à baixa do título
- A data de pagamento do título deve ser removida
Em baixas unificadas com múltiplos lançamentos bancários, o sistema não consegue identificar se a baixa de um título específico foi feita individualmente ou através da ferramenta de baixa unificada. Por isso, nesses casos, o cancelamento de baixa ocorre normalmente, apenas para o título selecionado.
08 Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário individual já conciliado - Realizar a baixa unificada conforme cenários 01 ou 02
- Conciliar os lançamentos gerados pela baixa na conta bancária selecionada
- Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa
- O sistema deve avisar ao usuário que não é possível cancelar a baixa pois o lançamento bancário já foi conciliado A conciliação bancária indica que o lançamento foi identificado no extrato bancário. Cancelar a baixa de um título cujo lançamento bancário já foi compensado pode causar inconsistência entre o saldo bancário do sistema e o saldo bancário da conta (no banco).
09 Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário único ainda não conciliado - Realizar a baixa unificada conforme cenários 03 ou 04
- Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa
- O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar
- Caso o usuário decida continuar, o sistema deve excluir o lançamento bancário relativo à baixa dos títulos
- A data de pagamento dos títulos deve ser removida
10 Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário único já conciliado - Realizar a baixa unificada conforme cenários 03 ou 04
- Conciliar o lançamento gerado pela baixa na conta bancária selecionada
- Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa
- O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar
- Caso o usuário decida continuar, o sistema deve avisar que não é possível cancelar a baixa pois o lançamento bancário já foi conciliado.
A conciliação bancária indica que o lançamento foi identificado no extrato bancário. Cancelar a baixa de um título cujo lançamento bancário já foi compensado pode causar inconsistência entre o saldo bancário do sistema e o saldo bancário da conta (no banco).
11 Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) com cheque ainda não compensado - Realizar a baixa unificada conforme cenários 05
- Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa
- O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar
- Caso o usuário decida continuar, o sistema deve excluir o cheque relativo à baixa dos títulos
- A data de pagamento dos títulos deve ser removida
12 Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) com cheque já compensado - Realizar a baixa unificada conforme cenários 05
- Utilizar o cheque gerado pela baixa unificada em outra baixa ou em uma transferência entre contas
- Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa
- O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar
- Caso o usuário decida continuar, o sistema deve avisar que não é possível cancelar a baixa pois o cheque já foi compensado
Para poder realizar o cancelamento da baixa unificada será necessário primeiro cancelar a baixa do título ou a transferência entre contas onde o cheque foi utilizado.