Especificação Funcional: Cadastro de Notas Fiscais

Resumo

O Cadastro de Notas Fiscais é responsável por manter todas as notas emitidas pelos produtores rurais do município. Através deste módulo é possível incluir novas notas, excluir uma nota cadastrada, editar e visualizar os dados das notas cadastradas, entre outras. É possível também incluir e excluir notas fiscais canceladas.

Descrição

O Cadastro de Notas Fiscais é um dos principais cadastros do sistema pois através dele é que se pode contabilizar a produção rural do município em termos de quantidade, produtos, origem e destino dos produtos, entre outras informações.

Ao acessar este módulo, o sistema deve exibir uma lista com as Notas Fiscais já cadastradas para facilitar as operações de exclusão, edição e visualização dos dados. Esta lista, que deve exibir os dados mais importantes de cada Nota Fiscal, também deve permitir a organização e o filtro dos dados por qualquer campo que esteja visível, além de permitir que o usuário oculte/exiba campos, imprima e exporte o conteúdo da lista.

Dados da Nota Fiscal

Uma Nota Fiscal deve possuir os seguintes campos:

Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatório?
Produtor* Identificação do produtor que emitiu a nota Número Sim
Empresa Identificação do destinatário da nota Número Sim
Número* Número da nota fiscal Número 9 Sim
Chave de acesso Chave de acesso para as notas fiscais eletrônicas de produtor rural Texto 44 Não
Sequência Número sequencial de cadastro da nota fiscal Número Não
Modelo* Modelo da nota fiscal Texto 20 Sim
Série* Série da nota fiscal Texto 6 Não
Data de emissão Data em que a nota foi emitida Data Sim
Data de entrega* Data em que a nota foi entregue ao NAC Data Sim
Natureza de operação Natureza da operação fiscal Número Sim
Sócio Nome do sócio ao qual pertence a nota, quando não é o titular do condomínio Texto 120 Não
ICMS Valor do ICMS relativo à nota fiscal Número 11,2 Não
Enviar esta nota à SEFAZ Indica se a nota será ou não enviada à SEFAZ quando forem gerados lotes para envio Booleano
Status do envio Indica o status do envio da nota fiscal Texto 15
Resultado do envio Indica a mensagem recebida após a transmissão da nota à SEFAZ Texto 100 Não
Código do lote Indica em que lote a nota foi ou será transmitida à SEFAZ Inteiro Não

* Estes são os únicos campos necessários para o cadastro de notas canceladas. A série continua opcional.

Cada nota fiscal emitida poderá conter itens, que serão compostos pelos seguintes campos:

Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatório?
Código da nota fiscal Código da nota a que o item pertence Número Sim
Código do produto Código do produto referente ao item Número Sim
Código da unidade de medida Código de uma das unidades de medidas do produto selecionado Número Sim
Quantidade Quantidade do produto Número 11,2 Sim
Valor Subtotal do item (valor unitário x quantidade) Número 11,2 Sim

Inclusão, alteração e exclusão de Notas Fiscais

Para cadastrar uma Nota Fiscal, é necessário que os seguintes cadastros tenham sido concluídos:

Além destes, há outros dados necessários que não estarão acessíveis através da interface com o usuário mas farão parte das informações pré-configuradas no sistema e dos quais as Notas Fiscais dependem direta ou indiretamente. São eles:

O status do envio pode ser alterado:

  • Quando uma nota é enviada com sucesso: ela passa de não transmitida para validada;
  • No cadastro de notas fiscais, uma a uma: somente se a nota já tiver sido transmitida, ela pode ser alterada para Validada, Invalidada ou Transmitida;
  • No cadastro de notas fiscais, várias notas de uma vez: as notas emitidas exibidas no grid podem ser alteradas para Validada ou Invalidada.

Validação de dados

  • Datas:
    • Não podem ser anteriores a 7 (sete) anos em relação à data corrente;
    • Não podem ser posteriores à data corrente;
    • A data de emissão não pode ser posterior à data de entrega;
  • Série: devido a restrições impostas para o envio das notas fiscais pela internet, o campo Série deve conter apenas caracteres numéricos, indo de 1 a 999, sem zeros à esquerda;
  • Para o cadastro manual, a chave de acesso será opcional mas será validada se for preenchida.
  • A chave de acesso só será permitida para notas do modelo 55.
  • Os seguintes campos tem listas de valores pré-definidos e não podem aceitar valores que estejam fora do padrão:
Campo Valores
Modelo MODELO 4
MODELO 4-PD
SIMPLIFICADO
NF ENTRADA
55
Natureza de operação VENDA
REMESSA PARA ARMAZENAGEM
APASCENTAMENTO
TRANSFERENCIA
REMESSA PARA EXPOSICAO
REMESSA PARA VENDA FORA DO ESTABELEC.
REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO
RETORNO DE APASCENTAMENTO
RETORNO DE EXPOSICAO
RETORNO DE REMESSA P/ VENDA FORA DO ESTABELEC.
RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO
DEMAIS SAIDAS
  • Quantidade e valor da Nota Fiscal: Nas Notas Fiscais de VENDA, a quantidade e o valor total não podem ser iguais a 0 (zero). Portanto, com esta natureza de operação, as notas devem ter pelo menos um item. Em todas as outras naturezas de operação não há restrições.
  • Notas duplicadas: não é permitido o cadastro de notas com o mesmo número, modelo, série e número de inscrição do produtor.
  • O sócio, quando informado, deve ser um dos sócios cadastrados para o produtor selecionado.
  • O modelo 55 é exclusivo para notas fiscais eletrônicas de produtor rural (NFeP). Só quando este modelo for selecionado é que o usuário poderá informar a chave de acesso da nota.

Importação de notas fiscais eletrônicas

A SEFAZ-ES permite a emissão de notas fiscais eletrônicas de produtor rural pela internet (NFeP) através de sistema próprio. Estas notas são emitidas pela Web e os municípios/NACs ainda não tem um relatório sobre tais documentos fiscais emitidos por seus produtores rurais, a não ser que a SEFAZ forneça estes dados.

Atualmente, a SEFAZ envia aos NACs planilhas com os dados das NFePs emitidas pelos produtores de cada município. Ou pode-se importar os arquivos XML das notas fiscais eletrônicas, quando disponíveis.

A importação será feita pela barra de ferramentas na tela de consulta de notas fiscais. O usuário deve selecionar a importação por arquivos XML ou por planilhas.

Importação por planilhas

As planilhas devem estar em formato texto CSV, na codificação Windows-1252, com registros separados por vírgula (,). A primeira linha deve conter os nomes dos campos.

Os dados a serem extraídos das planilhas são:

  • Chave de acesso*
  • Número da nota*
  • Modelo*
  • Série
  • Data de emissão*
  • Natureza da operação*
  • IE do produtor*
  • CPF/CNPJ da empresa*
  • Nome/razão social da empresa*
  • Município da empresa*
  • UF da empresa (sigla)*

Os campos acima são relativos à nota fiscal mas são repetidos para cada item nos arquivos de importação. Durante a importação, o valor do primeiro item de cada nota é que será usado para preencher os dados da mesma.

Os campos seguintes serão extraídos para cada item:

  • Descrição do produto*
  • Valor do item*

Os campos marcados com * são obrigatórios.

O sistema deve mostrar para o usuário uma tela com os campos acima e os campos encontrados no arquivo. O usuário deverá informar qual campo do aquivo corresponde a cada campo do cadastro de notas fiscais.

Quando o usuário confirmar a importação, o sistema deve validar se todos os campos obrigatórios foram mapeados e iniciar a importação. O arquivo vai ser processado do início ao fim e, ao final da importação, o sistema deve exibir a lista de notas não importadas ou a confirmação da importação, caso não aconteça nenhum erro. Cada registro do arquivo vai ser processado obedecendo aos critérios:

  • Agrupar os registros pela chave da NFe: a chave deve ser usada para identificar as notas pois os arquivos tem um registro para cada item, repetindo a chave em cada item.

Para cada nota:

  • Comparar os produtos pelo nome e cadastrar um novo caso o produto não seja encontrado;
  • Caso o produto já exista, utilizar a unidade de medida principal. Caso um novo produto seja criado, criar a unidade “UN” como principal e definir a quantidade do item como 1. A categoria do produto deve ser a categoria predefinida OUTROS e a categoria da SEFAZ deve ser DEMAIS PRODUTOS;
  • Buscar a empresa por CPF/CNPJ. Caso a empresa não seja encontrada, criar uma nova empresa, isenta de inscrição estadual, com o endereço formado pelo Município + UF;
  • Identificar o tipo de pessoa da empresa (física ou jurídica) pelo documento (CPF ou CNPJ);
  • Não enviar as notas importadas para a SEFAZ (campo “Enviar à SEFAZ” desmarcado);
  • A natureza da operação será derivada do CFOP através de mapeamento previamente feito entre as naturezas de operação aceitas pelo sistema e os possíveis CFOPs;
  • O status de envio das notas importadas deve ser definido como “Não transmitida”;
  • A data de entrega será igual à data corrente;
  • O valor da nota (soma dos itens).

Importação por arquivos XML

Nessa opção, o usuário deverá selecionar um ou mais arquivos XML contendo os dados das NFe's. Uma vez selecionados os arquivos, o sistema irá processá-los e mostrar a tela de cadastro de notas fiscais para cada nota fiscais lida.

A importação termina quando todos os arquivos tiverem sidos processados ou quando o usuário cancelar o cadastro de uma das notas fiscais.

De todos os campos do cadastro de notas, somente o ICMS e o sócio não serão preenchidos a partir do XML.

Uma nota só não poderá ser importada se a inscrição estadual do produtor não estiver cadastrada no sistema. Nesse caso, o sistema deve informar ao usuário que a inscrição não foi encontrada e continuar a importação.

Para cada nota:

  • Comparar os produtos pelo nome e cadastrar um novo caso o produto não seja encontrado;
  • Caso o produto já exista, utilizar a unidade de medida com a sigla indicada no XML, criando uma nova, se necessário;
  • Caso um novo produto seja criado, criar a unidade “UN” como principal e definir a quantidade do item como 1. A categoria do produto deve ser a categoria predefinida OUTROS e a categoria da SEFAZ deve ser DEMAIS PRODUTOS;
  • Buscar a empresa por CPF/CNPJ. Caso a empresa não seja encontrada, criar uma nova empresa, isenta de inscrição estadual, com o endereço formado pelo Município + UF do destinatário da NFe;
  • Identificar o tipo de pessoa da empresa (física ou jurídica) pelo documento (CPF ou CNPJ);
  • Enviar as notas importadas para a SEFAZ (campo “Enviar à SEFAZ” marcado, podendo ser desmarcado pelo usuário);
  • A natureza da operação será derivada do CFOP através de mapeamento previamente feito entre as naturezas de operação aceitas pelo sistema e os possíveis CFOPs;
  • O status de envio das notas importadas deve ser definido como “Não transmitida”;
  • A data de entrega será igual à data corrente;
  • O valor da nota (soma dos itens).

Configurações e preferências do usuário

Nas preferências de cada usuário

  • Fechar janela após Inclusão: Se esta configuração estiver ativa, a janela de cadastro será fechada após uma inclusão com sucesso;
    • Manter o nome do Produtor na tela de Cadastro de Notas Fiscais: Se esta configuração estiver ativa, o campo Produtor não será apagado após uma inclusão com sucesso;
    • Manter o nome da Empresa na tela de Cadastro de Notas Fiscais: Se esta configuração estiver ativa, o campo Empresa não será apagado após uma inclusão com sucesso;
    • Manter a última Data de Entrega na tela de Cadastro de Notas Fiscais: Se esta configuração estiver ativa, o campo Data de Entrega não será apagado após uma inclusão com sucesso;
    • Manter a última Natureza de Operação na tela de Cadastro de Notas Fiscais: Se esta configuração estiver ativa, o campo Natureza de Operação não será apagado após uma inclusão com sucesso;
    • Manter a última data de emissão na tela de cadastro de notas fiscais: Se esta configuração estiver ativa, o campo Data de emissão não será apagado após uma inclusão com sucesso;
    • Manter a última série na tela de cadastro de notas fiscais: Se esta configuração estiver ativa, o campo Série não será apagado após uma inclusão com sucesso;
    • Manter a última opção selecionada no campo “Enviar à SEFAZ” na tela de cadastro de notas fiscais: Se esta configuração estiver ativa, o campo Enviar à SEFAZ será mantido após uma inclusão com sucesso;
  • Ordenação dos registros: o sistema deverá permitir a escolha de qual campo será usado por padrão para ordenar a lista de notas fiscais e em ordem crescente ou decrescente;

Nas configurações de notas fiscais

  • Validar numeração da nota por data: Define se as notas fiscais são validadas de acordo com número e data. Caso ativa, as notas devem ser emitidas na ordem crescente de número e data.
  • Validar numeração da nota por talão: Define se as notas fiscais são validadas de acordo com os talões cadastrados, através da numeração, data de emissão das notas e data da autorização das AIDFs.
  • Exibir o campo Número de Sequência no cadastro de Notas Fiscais: Se esta configuração estiver ativa, o campo Sequência será exibido no cadastro de notas fiscais;
  • Gerar automaticamente o número de sequência no cadastro de notas fiscais: Define se o número de sequência é gerado automaticamente.
  • Naturezas de operação: Naturezas de operação utilizadas para calcular a data da última nota.

Pontos de verificação

* Os campos da tela de Cadastro de Notas Fiscais devem estar alinhados.

Na inclusão/alteração de Notas Fiscais

  • O sistema não deve salvar o cadastro sem que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos;
  • Após a inclusão de uma Nota Fiscal, esta deverá ser exibida imediatamente na lista de notas fiscais cadastradas;
  • O sistema deve solicitar que o usuário confirme a exclusão de uma Nota Fiscal;
  • Após a exclusão de uma Nota Fiscal, esta deverá ser eliminada imediatamente da lista de Notas Fiscais;
  • O sistema não deve salvar uma nota fiscal de VENDA se o valor total ou a quantidade total dos itens forem iguais a 0 (zero);
  • Não devem ser permitidas datas de emissão ou de entrega anteriores a 7 (sete) anos em relação à data corrente;
  • Não devem ser permitidas datas posteriores à data corrente;
  • Não deve ser permitida data de emissão posterior à data de entrega;
  • Caso a opção “Fechar janela após inclusão” esteja desativada, além de manter a tela aberta para uma nova inclusão, o sistema deve manter os valores dos campos configurados nas respectivas opções;
    • Mesmo que não estejam configurados para não apagar os valores, a data de entrega e a natureza de operação devem ter os valores padrão: data atual e VENDA, respectivamente;
  • Devem ser respeitadas as configurações “Validar numeração da nota por data” e “Validar numeração da nota por talão”, quando ativas;
  • Não devem ser permitidos valores além daqueles pré-definidos para o Modelo e a Natureza de operação;
  • A alteração da opção de enviar ou não a nota à SEFAZ só deve estar disponível se a nota ainda não tiver sido transmitida;
  • A alteração do status do envio de uma única nota só deve estar disponível para as notas transmitidas;
  • Ao alterar uma única nota transmitida ou validada, o sistema deve perguntar se o usuário quer incluí-la novamente num lote. Em caso afirmativo:
    • O lote e o resultado do envio devem ser apagados e o status do envio deve ser alterado para “Não transmitida”;
    • Ao gerar novos lotes no período de emissão da nota, esta deve ser alocada em um novo lote.
  • A ferramenta para alterar o status de várias notas deve seguir a mesma permissão para alterar uma nota individual;
  • O sistema não deve permitir o cadastro de notas com o mesmo número, modelo, série (mesmo em branco) e número de inscrição do produtor;
  • Produtos duplicados numa nota fiscal devem ter nos relatórios de produção o mesmo valor que teriam se colocados em notas diferentes;
  • A quantidade de cada item da nota fiscal deve estar limitado a 999.999.999,99 e o valor a 9.999.999.999,99.
  • A ação do clique duplo sobre um item do grid deve ser alterar o registro selecionado.
  • O número de sequência de novas notas fiscais deve ser gerado automaticamente pelo sistema se o campo “Número de sequência” estiver visível e se a geração automática deste campo estiver ativada.
  • O sistema deve calcular a data da ultima nota com base nas naturezas de operação marcadas nas configurações do sistema.
  • O sistema deve atualizar o campo data da ultima nota colocando-o em branco, quando a ultima nota emitida tiver natureza de operação diferente da que está marcada nas configurações do sistema.
  • O sistema deve exibir a data da ultima nota cadastrada sempre que nas configurações do sistema nenhuma natureza de operação estiver selecionada.

Cancelamento de notas fiscais

  • O sistema não deve salvar o cadastro sem que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos;
  • Não deve ser permitida data de entrega anterior a 7 (sete) anos em relação à data corrente;
  • Não deve ser permitida data de entrega posterior à data corrente;
  • O sistema não deve permitir o cadastro de notas com o mesmo número, modelo, série (mesmo em branco) e número de inscrição do produtor;
  • Não devem ser permitidos valores além daqueles pré-definidos para o Modelo;
  • Deve se respeitada a configuração “Validar numeração da nota por talão”.

Na importação de NFeP

  • Chave da NFe: obrigatória e deve conter 44 caracteres numéricos;
  • Número da NFe: é obrigatório e deve ser um número de até 9 dígitos.
  • Modelo: obrigatório.
  • Data de emissão: obrigatória e deve ser uma data válida no formato DD/MM/AAAA.
  • Natureza de operação: obrigatória e tem que corresponder a uma das naturezas de operação aceitas pela SEFAZ.
  • IE do produtor: obrigatória e deve ser uma IE válida.
  • CPF/CNPJ da empresa: obrigatório e deve ser um CPF ou CPNJ válido.
  • Nome/razão social da empresa: obrigatório, se a empresa não estiver cadastrada.
  • Município da empresa e UF da empresa: obrigatórios e devem constar nos municípios e UFs cadastrados, se a empresa não estiver cadastrada.
  • Descrição do produto: obrigatória.
  • Valor do item: obrigatório e deve ser um número válido.
  • Exibir a lista de notas não importadas ao final da operação.

Observações

Nenhuma informação adicional.

 
softwares/geagro/requisitos/modulos/cadastros/notas_fiscais.txt · Última modificação: 01/12/2021 11:46 (edição externa)
 
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