Essa ferramenta permite importar duplicatas de diversas fontes para o Monnae.
A importação de duplicatas permite importar duplicatas de uma fonte de dados suportada pelo sistema e convertê-las em títulos no Monnae. Atualmente as seguintes origens são suportadas:
Ao iniciar a importação, o usuário deverá informar que tipo de origem irá utilizar (Arquivo, NF-e ou CT-e). Caso a origem seja um arquivo de duplicatas, o usuário deverá informar o caminho do arquivo para que o sistema possa processá-lo. Caso a origem selecionada seja NF-e ou CT-e, o usuário irá selecionar a pasta onde os arquivos estão armazenados para que o sistema possa percorrer um a um e realizar a importação. As origens NF-e e CT-e não aceitam a importação de um único arquivo: quando uma dessas opções for selecionada, todos os arquivos da mesma pasta serão lidos e processados.
Para duplicatas de um arquivo de duplicatas, o sistema irá apenas ler os dados do arquivo e preencher uma lista de duplicatas, que será validada e apresentada ao usuário. Para documentos fiscais, entretanto, o sistema pode se comportar das seguintes formas (configurável):
Independente da origem selecionada, as duplicatas sempre irão possuir os seguintes dados:
Se a origem das duplicatas for um arquivo de duplicatas, os dados da pessoa serão os mesmos informados nesse arquivo. Se as duplicatas vierem de um documento fiscal, os dados da pessoa podem vir do emitente (caso as duplicatas sejam importadas como débito) ou do destinatário/tomador (caso as duplicatas sejam importadas como crédito) do documento.
O tipo de operação (crédito ou débito) é definido em função da origem das duplicatas e das configurações do sistema, a saber:
Se a origem das duplicatas for um arquivo de duplicatas, o número será informado nesse arquivo. Se for um documento fiscal, o número da duplicata será usado no caso de importação de duplicatas. Na conversão de documentos fiscais em duplicatas, esse campo será preenchido com o número do documento fiscal.
Se a origem das duplicatas for um arquivo de duplicatas, o número será informado nesse arquivo. Se for um documento fiscal, esse campo será preenchido com o número do documento fiscal.
Este campo não será preenchido durante o processamento de arquivos, mas será importado caso o usuário o preencha manualmente.
Se a origem das duplicatas for um arquivo de duplicatas, esses dados serão extraídos do arquivo. Caso a origem seja um documento fiscal, esses dados podem ser extraídos dos seguintes locais:
O sistema pode ser configurado para atribuir uma conta padrão para as duplicatas. Como em documentos fiscais não é possível informar o plano de contas, as duplicatas vindas desses arquivos terão sempre os dados da conta padrão ou estarão em branco caso nenhuma conta tenha sido configurada. No caso de importação através de arquivo de duplicata, esta informação poderá constar no arquivo. Nesse caso, mesmo que houver uma conta padrão configurada, os dados do arquivo devem prevalecer. Obs: os dados do arquivo serão ignorados caso a conta não esteja cadastrada no sistema.
O centro de custo não pode ser definido no documento fiscal e a versão atual do layout de importação não contempla essa informação. Portanto, o centro de custo poderá ser definido de duas formas, de acordo com a configuração do sistema:
O sistema deve permitir que o usuário altere qualquer dado de qualquer duplicata antes da importação. Para facilitar essa operação, o sistema deve ainda permitir a propagação de dados comuns (dados da conta, pessoa, portador, centro de custo e data de vencimento (opcional)) para todas as duplicatas do mesmo documento fiscal ou para todas as duplicatas da mesma pessoa.
O sistema valida os dados de cada duplicata e define o status de cada uma delas a cada alteração em qualquer duplicata da lista. Durante a conclusão da operação, o sistema irá ignorar as duplicatas com status de erro e importar as demais (mesmo as que tiverem alguma advertência).
As seguintes inconsistências irão gerar um status de erro:
As seguintes inconsistências irão gerar um status de advertência:
Após ajustar os dados e solicitar a conclusão da importação, o sistema irá percorrer a lista de duplicatas e gerar, para cada duplicata que não estiver com status de erro, um título no módulo de títulos com os dados da duplicata. As pessoas que não estiverem cadastradas também serão incluídas no cadastro de pessoas.
Após esta operação, o sistema deve limpar a tela para que uma nova importação seja realizada.
Nenhuma.